Organizations
机构设置重要掌管发展公司及下属子公司落实沉大决策、发展规划、年度业务打算和内部节造、财政出入、经济活动、建设项目、辅导人员经济责任等内部审计项目以及审计整改等内部审计工作;发展公司内部节造系统健全美满,内部节造评价工作;发展公司违规经营投资责任查究系统健全美满及公司年度违规经营投资责任查究工作。
(一)拟订公司内部审计、内控评价、违规经营投资责任查究治理造度、法子并监督执行。
(二)造订公司年度审计打算、内控评价并组织执行。
(三)对总公司及下属子公司贯彻落实公司沉大决策情况;发展规划、战术决策、沉大措施及年度业务打算执行情况;财政出入及其有关经济活动情况;建设项目、技术刷新项目、沉大投资活动情况及其有关招投标、物资采购治理情况;下属单元掌管人推广经济责任情况;下属子公司内部节造造度的健全性和有效性及风险治理情况进行审计、评价。
(四)组织发展公司审计整改、内控评价工作,监督和落实审计发现和内控缺点整改。
(五)组织发展公司内部审计、内控评价和违规经营投资责任查究工作有关培训工作。
(六)掌管公司第三方内部审计机构及有关中介机构的选聘及治理工作。
(七)共同上级当局机关的审计、违规经营投资责任查究及内控系统建设工作。
(八)掌管公司内控系统建设、内部节造评价汇报工作。
(九)掌管公司违规经营投资责任查究系统建设,违规经营投资责任损失线索调查、汇报及日常治理工作。
(十)掌管公司党委审计委员会、内控建设辅导幼组办公室的日常事务工作。
(十一)承办公司党委、公司辅导交办的其他事项。
地址:海南省?谑忻览记舜舐
3号互联网金融大厦C座20-23楼
电话:0898-36656666
传真:0898-36656666
邮编:570100
琼ICP备08000093号-1
举报电话:0898-36617688
信访地址:海南省?谑忻览记舜舐
3号互联网金融大厦C座21楼
扫描关注微信公家号